10月15-31日,我組織開展了第 20 次內(nèi)部審核工作,本次審核覆蓋公司所有職能部門及全業(yè)務(wù)流程,確保審核無死角。公司統(tǒng)籌調(diào)配 38 名具備專業(yè)資質(zhì)的內(nèi)審員組成 44個專項審核小組,嚴格依據(jù) ISO 國際標準及公司內(nèi)部管理規(guī)范,制定了包含審核目標、范圍、流程及評價標準的詳細計劃,確保審核工作規(guī)范化、標準化開展。
經(jīng)過多年內(nèi)審實踐,公司已形成“以審促改、以改提質(zhì)”的良性機制,各部門積極配合,對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題及改進建議進行詳細記錄。審核人員通過查閱通過查閱文件、抽樣驗證、現(xiàn)場訪談等方式,全面評估業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性和數(shù)據(jù)記錄的完整性,高效完成審核任務(wù)。
后續(xù),公司將建立問題整改閉環(huán)管理機制,推動各部門落實整改措施,確保問題整改到位,形成長效機制;同時,持續(xù)優(yōu)化質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全三大管理體系運行機制,不斷提升管理精細化、規(guī)范化水平,為公司高質(zhì)量發(fā)展夯實管理基礎(chǔ)。